A QUEM SE DESTINA:
Profissionais que buscam fortalecer sua carreira no serviço público e dominar as ferramentas que garantem transparência, eficiência e conformidade. Ideal para servidores das Unidades de Controle Interno, Auditores, Contadores, Técnicos em Contabilidade e gestores comprometidos com a boa governança.
OBJETIVOS DO CURSO:
Capacitar servidores e gestores públicos para compreender e aplicar, na prática, todas as etapas da Auditoria Governamental — desde o planejamento (PAAI e Programas de Auditoria) até a execução, elaboração de relatórios e acompanhamento dos resultados. O curso oferece uma visão integrada das normas e procedimentos que fortalecem o Controle Interno Municipal.
PROGRAMA:
1. ASPECTOS GERAIS:
Definições e conceitos fundamentais;
Princípios da Administração Pública;
Ciclo da Gestão Pública;
Evolução dos Controles na Administração Pública;
Evolução da Auditoria no Setor Público (aspectos operacionais e legais);
Contextualização da auditoria no âmbito do controle interno;
Princípios de Controle Interno;
Conceitos de Sistemas de Controle, Sistemas de Controles Internos, Controle Interno, controladoria e auditoria;
Modelos de organização da Auditoria em ambientes diferenciados de organização do sistema de controle interno;
Qualificações do pessoal que trabalha na auditoria;
Obrigações e prerrogativas do Auditor; e
Normas Profissionais do Auditor Interno.
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS:
2.1 AUDITORIA APLICADA AO SETOR PÚBICO (AASP)
Conceitos e objetivos da Auditoria Interna;
Ciclo anual da AASP;
Itens de verificação obrigatórios em auditoria;
Achados e evidências em auditorias;
Fraude e erro;
Responsabilidade da auditoria em caso de ocorrência de falhas e fraudes;
Riscos da Auditoria;
§ Avaliação do Sistema de Controle Interno:
o Princípios aplicáveis ao Sistema de Controle Interno;
o Regras e Legislação para o funcionamento do Sistema de Controle Interno;
o Estudo e Avaliação do Sistema de Controle Interno:
· Procedimentos de Auditoria Analíticos:
o Testes de Observância sobre o funcionamento dos controles internos
§ Inspeção
§ Observação
§ Investigação e confirmação
o Testes Substantivos
§ Exames físicos
§ Conferências de Cálculos
§ Exames de documentos originais
§ Investigação minuciosa
§ Escrituração
§ Inquérito
§ Exame de registros auxiliares
§ Correlações
· Amostragem em Auditoria;
· Normas relativas ao relatório de auditoria
· Planejamento da Auditoria Interna:
o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI);
o Programas de Auditoria;
o Papéis de Trabalho;
o Execução do Trabalho;
o Relatórios de Auditoria:
o Execução;
o Acompanhamento;
o A função das recomendações em auditoria.
Práticas de Auditoria:
o Patrimônio Público;
o Almoxarifado e Controle de Estoques;
o Frotas de Veículos e Máquinas Pesadas;
o Estoques de Farmácia / Medicamentos;
o Auditoria de Pessoal;
o Auditoria Tributária;
o Auditoria Saúde, Educação e Assistência Social;
o Planejamento Público;
o Orçamento Público;
o Tesouraria.
· O registro e encaminhamento das irregularidades;
· O Parecer de Auditoria.
PROFESSORA:

Adriana Fantinel
· Contadora;
· Especialização em Auditoria e Perícia – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);
· Especialização em Contabilidade, Auditoria e Finanças Governamentais – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);
· Licenciada para a capacitação em Demonstrativos Fiscais – Planejamento e Orçamento, RREO e RGF pela Escola de Administração Fazendária (ESAF/STN/CFC);
· Professora de Graduação e Pós-Graduação;
· Consultora Contábil e de Gestão Pública;
· Instrutora de Cursos e Palestras em nível nacional;
· Associada Efetiva do Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar (Parla);
· Integrante do Comitê de Governança no Poder Legislativo da Rede Governança Brasil (RGB);
· Integrante do Comitê de Implantação da Governança nos Municípios da Rede Governança Brasil (RGB);
· Integrante do Comitê Governança em Educação da Rede Governança Brasil (RGB);
· Atua há mais de 19 anos nas áreas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Planejamento Governamental, Orçamento Público, SIAFIC, Transparência Pública, Auditoria, Controles Internos, dentre outros;
· Coautora do livro O Plano Plurianual nos Municípios (2017);
Auditora certificada ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 – Organização das Nações Unidas;
· Diretora Executiva da empresa A.F. Assessoria e Consultoria em Gestão Pública;
· Diretora Executiva da empresa Intelecta Company Tecnologia, distribuidora oficial HP Robots e HP Calculators no Brasil; e
· Assessora e Consultora da empresa Asset Control – Controles Inteligentes.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1073597412772463



